聚焦权力规范运行 着力提升内部审计质效
发布时间:2024/04/29
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为认真贯彻党中央、国务院关于审计工作的决策部署,深入落实教育系统内部审计工作要求,切实发挥内部审计在促进依法治校、加强内部控制、规范财经管理、提升管理绩效等方面的作用。近日,我校召开审计工作领导小组专题会议,对修订出台的《内部审计工作实施办法(修订)》《中层领导干部经济责任审计实施办法》《经济责任审计联席会议制度(试行)》等三项审计工作制度进行了审议,三项审计工作制度对学校内部审计工作的组织领导、职责权限、审计程序、审计整改和结果运用、经济责任监督等进行了全面规范。

审计处始终牢固树立底线思维,强化风险意识,突出聚焦权力规范运行,接下来将持续加强对重点领域和重要岗位的审计监督,对经济活动高风险部门开展内部控制审计,及时反映影响办学治校的苗头性、倾向性问题,促进权力规范运行和干部担当作为。